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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 601–650 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 03030009 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 361.820,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 03030008 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 6.584.230,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 03030007 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.888.850,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 02020023 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 562.570,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 02020022 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 871.555,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 02020021 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 233.859,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 02030017 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.144.450,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 02030016 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 700.495,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 02030002 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 861.938,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01030001 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.800,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01020011 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 121.200,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01020010 LQ: 001 NP: 0001 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 225.200,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01020009 LQ: 001 NP: 0001 |
AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 321.594,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01020008 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.200,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01020007 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 12/03/2026 | NE: 01010010 LQ: 006 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.081,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 006 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.081,00 |
| 11/03/2026 | NE: 25010011 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 475.202,00 |
| 11/03/2026 | NE: 25010001 LQ: 003 NP: 0001 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 25030001 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.080.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 22020007 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 256.711,00 |
| 11/03/2026 | NE: 22020006 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 64.974,00 |
| 11/03/2026 | NE: 21020019 LQ: 001 NP: 0001 |
I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 838.019,00 |
| 11/03/2026 | NE: 21010037 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 308.945,00 |
| 11/03/2026 | NE: 20020005 LQ: 001 NP: 0001 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
077.888.808-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 70.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 20010010 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 443.352,00 |
| 11/03/2026 | NE: 19010005 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 37.583,00 |
| 11/03/2026 | NE: 18010007 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 21.021,00 |
| 11/03/2026 | NE: 18010001 LQ: 003 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 7.190,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 18010001 LIQ: 003 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 7.190,00 |
| 11/03/2026 | NE: 17020001 LQ: 001 NP: 0001 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
422.274.453-00
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 180.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 17010007 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 49.686,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 17030002 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.994.974,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 17030001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.479.940,00 |
| 11/03/2026 | NE: 16010008 LQ: 002 NP: 0001 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
807.833.253-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 10010033 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 966.068,00 |
| 11/03/2026 | NE: 10010023 LQ: 002 NP: 0001 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
082.459.097-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 06010026 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 791.154,00 |
| 11/03/2026 | NE: 06010019 LQ: 002 NP: 0001 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
980.540.903-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 65.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 06020010 LIQ: 001 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
378.696.123-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04020032 LQ: 001 NP: 0001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04020031 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.051,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010072 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.545.542,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010071 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.693.146,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010070 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.976.154,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010060 LQ: 002 NP: 0001 |
YURI ARAGÃO ALVES
049.248.683-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010059 LQ: 002 NP: 0001 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
071.660.343-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010058 LQ: 002 NP: 0001 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
071.962.233-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010057 LQ: 002 NP: 0001 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
046.579.573-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 04010056 LQ: 002 NP: 0001 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
003.234.783-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 350.000,00 |