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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação

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Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
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3.679
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2026
Período Consultado

Exibindo 601–650 de 3.679 registros

Data Documento/Empenho Credor Histórico Natureza Valor (R$)
12/03/2026 Nr.Empenho: 03030009 N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 361.820,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 03030008 N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 6.584.230,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 03030007 N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.888.850,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 02020023 LIQ: 001 ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 562.570,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 02020022 LIQ: 001 ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 871.555,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 02020021 LIQ: 001 ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 233.859,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 02030017 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.144.450,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 02030016 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 700.495,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 02030002 J. F. PERES
12.207.798/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 861.938,00
12/03/2026 NE: 01030001 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 80.800,00
12/03/2026 NE: 01020011 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 121.200,00
12/03/2026 NE: 01020010 LQ: 001 NP: 0001 AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
52.607.583/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 225.200,00
12/03/2026 NE: 01020009 LQ: 001 NP: 0001 AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
52.607.583/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 321.594,00
12/03/2026 NE: 01020008 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 68.200,00
12/03/2026 NE: 01020007 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 55.600,00
12/03/2026 NE: 01010010 LQ: 006 NP: 0001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 13.081,00
12/03/2026 Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 13.081,00
11/03/2026 NE: 25010011 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 475.202,00
11/03/2026 NE: 25010001 LQ: 003 NP: 0001 ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 120.000,00
11/03/2026 Nr.Empenho: 25030001 ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.080.000,00
11/03/2026 NE: 22020007 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 256.711,00
11/03/2026 NE: 22020006 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 64.974,00
11/03/2026 NE: 21020019 LQ: 001 NP: 0001 I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 838.019,00
11/03/2026 NE: 21010037 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 308.945,00
11/03/2026 NE: 20020005 LQ: 001 NP: 0001 GONÇALO MENDES DE SOUSA
077.888.808-84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 70.000,00
11/03/2026 NE: 20010010 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 443.352,00
11/03/2026 NE: 19010005 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 37.583,00
11/03/2026 NE: 18010007 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 21.021,00
11/03/2026 NE: 18010001 LQ: 003 NP: 0001 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 7.190,00
11/03/2026 Nr.Empenho: 18010001 LIQ: 003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 7.190,00
11/03/2026 NE: 17020001 LQ: 001 NP: 0001 MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
422.274.453-00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 180.000,00
11/03/2026 NE: 17010007 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 49.686,00
11/03/2026 Nr.Empenho: 17030002 ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.994.974,00
11/03/2026 Nr.Empenho: 17030001 ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.479.940,00
11/03/2026 NE: 16010008 LQ: 002 NP: 0001 ANTONIO ELIESIO DE LIMA
807.833.253-04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 80.000,00
11/03/2026 NE: 10010033 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 966.068,00
11/03/2026 NE: 10010023 LQ: 002 NP: 0001 JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
082.459.097-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 300.000,00
11/03/2026 NE: 06010026 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 791.154,00
11/03/2026 NE: 06010019 LQ: 002 NP: 0001 MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
980.540.903-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 65.000,00
11/03/2026 Nr.Empenho: 06020010 LIQ: 001 FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
378.696.123-91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 200.000,00
11/03/2026 NE: 04020032 LQ: 001 NP: 0001 ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 55.000,00
11/03/2026 NE: 04020031 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 4.051,00
11/03/2026 NE: 04010072 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.545.542,00
11/03/2026 NE: 04010071 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.693.146,00
11/03/2026 NE: 04010070 LQ: 002 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.976.154,00
11/03/2026 NE: 04010060 LQ: 002 NP: 0001 YURI ARAGÃO ALVES
049.248.683-29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… R$ 250.000,00
11/03/2026 NE: 04010059 LQ: 002 NP: 0001 FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
071.660.343-86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… R$ 250.000,00
11/03/2026 NE: 04010058 LQ: 002 NP: 0001 DANIELE COSTA DE SOUSA
071.962.233-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… R$ 250.000,00
11/03/2026 NE: 04010057 LQ: 002 NP: 0001 DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
046.579.573-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… R$ 250.000,00
11/03/2026 NE: 04010056 LQ: 002 NP: 0001 BENEDITO VIANA RODRIGUES
003.234.783-95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 350.000,00