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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação

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Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
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2026
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Data Documento/Empenho Credor Histórico Natureza Valor (R$)
08/04/2026 Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 003 M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 968.812,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.646,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.649,00
08/04/2026 NE: 04010001 LQ: 010 NP: 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 379.748,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04030026 LIQ: 001 M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 350.000,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 003 M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 595.000,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 003 M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.422.030,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 003 M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.757.862,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 003 ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
41.582.608/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 235.000,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 49.134,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 379.748,00
08/04/2026 NE: 02010001 LQ: 010 NP: 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 3.785.350,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 3.785.350,00
08/04/2026 NE: 01010008 LQ: 012 NP: 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 64.931,00
08/04/2026 NE: 01010008 LQ: 010 NP: 0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 154.104,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 01030004 LIQ: 001 M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 400.000,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 003 CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
12.544.355/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 456.540,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 01010029 LIQ: 003 CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43.458.489/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 5.000,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 64.931,00
08/04/2026 Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… R$ 154.104,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 25010011 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 470.743,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 22020007 LIQ: 002 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 209.573,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 21010037 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 440.167,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 21010015 LIQ: 010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 4.373.029,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 004 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 32.770,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 20030008 LIQ: 001 CLARO S/A
40.432.544/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO M… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.478,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 20010010 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 322.959,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 19010005 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 40.768,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 18010007 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 36.946,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 18010002 LIQ: 004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 34.076,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 18010002 LIQ: 003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 31.063,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 18010001 LIQ: 005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 8.853,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 18010001 LIQ: 004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 7.259,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 17010007 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 56.693,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10030021 LIQ: 001 J. F. PERES
12.207.798/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 253.250,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010033 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.195.012,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.827.727,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 019 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 8.192,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 018 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.770,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 4.760,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 4.760,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 012 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 13.547,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 011 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 109.503,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 010 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 8.532,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 708.981,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 04040001 LIQ: 001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.201.645,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 04030022 LIQ: 001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.595.200,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 04030021 LIQ: 001 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.045.600,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 04020031 LIQ: 002 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 12.740,00
07/04/2026 Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 003 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.148.428,00