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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação

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Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
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3.679
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2026
Período Consultado

Exibindo 2001–2050 de 3.679 registros

Data Documento/Empenho Credor Histórico Natureza Valor (R$)
11/02/2026 NE: 18010004 LQ: 006 NP: 0001 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.616,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 18010010 LIQ: 001 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 486.342,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 18010004 LIQ: 006 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.616,00
11/02/2026 NE: 17010007 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 69.433,00
11/02/2026 NE: 17010002 LQ: 004 NP: 0001 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 17010010 LIQ: 001 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 2.438.300,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 17010009 LIQ: 001 M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 595.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 17010002 LIQ: 004 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 NE: 16010009 LQ: 008 NP: 0001 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 16010009 LIQ: 008 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 NE: 10010033 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 702.611,00
11/02/2026 NE: 10010031 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 144.400,00
11/02/2026 NE: 10010030 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 108.600,00
11/02/2026 NE: 10010024 LQ: 004 NP: 0001 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 10010035 LIQ: 001 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 858.394,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 10010024 LIQ: 004 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 NE: 06010026 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 524.888,00
11/02/2026 NE: 06010025 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 42.400,00
11/02/2026 NE: 06010017 LQ: 013 NP: 0001 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 06020006 LIQ: 001 ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
079.846.333-39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… R$ 6.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 013 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.308,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 06020010 FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
378.696.123-91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.000.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 06020006 ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
079.846.333-39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… R$ 6.000,00
11/02/2026 NE: 04010144 LQ: 002 NP: 0001 BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… R$ 6.646.100,00
11/02/2026 NE: 04010072 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.306.030,00
11/02/2026 NE: 04010071 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 2.037.763,00
11/02/2026 NE: 04010070 LQ: 001 NP: 0001 POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 3.545.542,00
11/02/2026 NE: 04010069 LQ: 001 NP: 0001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 110.600,00
11/02/2026 NE: 04010036 LQ: 016 NP: 0001 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.616,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020013 LIQ: 001 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.000.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020011 LIQ: 001 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.974.920,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020010 LIQ: 001 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.000.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020007 LIQ: 001 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.963.204,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020005 LIQ: 001 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 9.071.042,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020004 LIQ: 001 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 25.243.856,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04010144 LIQ: 002 BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… R$ 6.646.100,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04010098 LIQ: 001 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 156.858,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04010094 LIQ: 001 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 377.617,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04010092 LIQ: 001 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.363.471,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 001 M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 5.789.050,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 016 BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.616,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020066 FRANCISCA MARIA DA SILVA
309.254.873-68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 1.000.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020062 MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 506.830,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020013 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.000.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020011 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 2.974.920,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020010 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.000.000,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020007 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 6.963.204,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020005 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 9.071.042,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 04020004 INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… R$ 25.243.856,00
11/02/2026 Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 002 F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… R$ 1.121.061,00